為深入貫徹落實集團關(guān)于加強內(nèi)部審計監(jiān)督的工作要求,實現(xiàn)自身合法合規(guī)運行,不斷提升公司治理水平和風險防控能力,望豐公司積極配合集團于3月21日起開展的2022年—2024年項目建設(shè)及資金使用情況全面審計工作。此次審計嚴格按照相關(guān)法規(guī)和集團審計制度執(zhí)行,望豐公司將以此為契機,通過強化內(nèi)部審計監(jiān)督的落實,為自身高質(zhì)量發(fā)展保駕護航。
內(nèi)部審計作為企業(yè)自我監(jiān)督、自我約束的重要機制,在促進企業(yè)依法合規(guī)經(jīng)營、提高資金使用效益、防范各類風險等方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用。集團對望豐公司開展項目建設(shè)及資金使用情況審計,是對望豐公司經(jīng)營管理工作的重要檢驗,有助于公司及時發(fā)現(xiàn)和糾正經(jīng)營管理過程中存在的問題,保障公司資產(chǎn)安全完整,確保各項決策部署和規(guī)章制度得到有效執(zhí)行,推動望豐公司持續(xù)健康發(fā)展,助力實現(xiàn)集團整體戰(zhàn)略目標。
通過本次全面審計,望豐公司將進一步強化自我監(jiān)督管理,借助審計力量及時發(fā)現(xiàn)和解決經(jīng)營管理中存在的問題,完善內(nèi)部控制制度,規(guī)范項目建設(shè)和資金使用行為,提升公司整體運營水平和風險防范能力,為實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。在未來的工作中,望豐公司將嚴格按照審計的嚴格標準落實好各項事項決策與安排,不斷提升自身管理水平。